4月15日,国际陆港集团召开“大监督”协同工作联席会。集团党委副书记、副董事长、总经理丁宁出席会议并讲话,党委委员、纪委书记朱小玲主持会议,党委副书记、副总经理、企监会主任冯涛;党委委员、副总经理许秀春;国资办驻集团监事张文芳;总部各部室、各子公司负责人参加会议。
会上,集体学习了《落实“三个区分开来”要求深化运用容错纠错机制的十项措施》《2024年度政治监督工作实施方案》等市纪委相关文件精神。纪检室通报了2024年党风廉政计划。综合办公室、人力资源部、计划安全部、财务管理部、法务审计部和经营发展部六个部室围绕全年主体责任监督事项以及审计发现常见问题自查自纠专项行动梳理情况进行发言。
国资办驻集团监事张文芳肯定了集团“大监督”协同工作,提出各监督主体要形成优势互补、功能互补、职责互补、成果共享的监督机制。集团党委委员、纪委书记朱小玲总结了集团《关于加强“六位一体”大监督机制的实施方案》执行以来的工作情况和审计发现常见问题自查自纠相关情况,肯定了取得的成效,也指出了一些问题,要求各部室、各子公司要做好整改工作,举一反三,把监督融入集团治理和创新改革,真找问题、找真问题,切实推动清廉与发展一体抓,为集团高质量发展保驾护航。
会议最后,集团党委副书记、副董事长、总经理丁宁强调:
一是提高政治站位,强化监督的穿透力。要进一步增强思想认识,规范权力运行,在监督约束下开展工作。
二是创新工作载体,强化监督的执行力。要围绕重点领域的监督工作,谋深谋实监督工作载体,确保数据阳光公开。
三是完善制度建设,强化监督的公信力。要构建“大监督”工作格局,不断完善长效机制和内控体系,实现用制度管人管事管权,发挥监督的强基固本作用。